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投資集團(tuán)開展2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)工作

時(shí)間:2023-03-29 字號(hào)
        近日,投資集團(tuán)委托中興華會(huì)計(jì)事務(wù)所對(duì)我公司及控股公司開展2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)工作,進(jìn)一步規(guī)范內(nèi)部控制,提高公司財(cái)務(wù)管理水平,為公司健康發(fā)展提供重要評(píng)價(jià)依據(jù)。
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        此次審計(jì)圍繞公司年度經(jīng)營(yíng)成果、現(xiàn)金、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、資金變動(dòng)情況等方面開展,通過(guò)審計(jì)分析2022年度資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表及各種附注表,嚴(yán)格核實(shí)各項(xiàng)收支、成本等費(fèi)用的完整性和準(zhǔn)確性、會(huì)計(jì)資料與報(bào)表記錄的一致性和可靠性、會(huì)計(jì)政策的一致性和正確性等內(nèi)容,有效評(píng)估內(nèi)部控制的健全性和穩(wěn)定性。
        為保障審計(jì)工作順利開展,全體財(cái)務(wù)人員嚴(yán)格按照審計(jì)工作小組的要求,如實(shí)提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、會(huì)計(jì)憑證等各類審計(jì)資料,并實(shí)時(shí)跟蹤審計(jì)進(jìn)展,對(duì)審計(jì)小組提出的相關(guān)問題,及時(shí)協(xié)調(diào)溝通解答。
       下一步,投資集團(tuán)將根據(jù)審計(jì)反饋事項(xiàng),持續(xù)規(guī)范財(cái)務(wù)管理,不斷健全財(cái)務(wù)制度,嚴(yán)格跟蹤任務(wù)落實(shí),促進(jìn)財(cái)務(wù)工作管理水平優(yōu)化提升,為公司高質(zhì)量發(fā)展增添動(dòng)能。
財(cái)務(wù)部
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